关于召开集团大额资金使用及银行账户管理专项内部审计工作动员布置会通知

发 布 人:管理员            发布时间:2013-06-17

各相关部(室)、公司:

为了促进集团各单位规范资金使用行为、保障资金使用安全、加强银行账户管理,根据集团2013年内部审计工作计划,集团将于年内对集团本部及主要境内子(分)公司大额资金使用及银行账户管理进行专项内部审计。为切实做好此项工作,集团定于近期召开相关工作动员布置会,现就有关事项通知如下:
    一、时间与地点
   (一)时间:2013年6月20日(星期四)下午2:00;
   (二)地点:新华大厦2801会议室。
二、参加单位及人员
(一) 集团相关领导、省政府驻海企集团专职监事、集团资产财务部、投资发展部、法律审计部负责人及相关人员;
(二) 外贸、国际、长城、技术、普华、外经、进出口分公司、钟腾化工、海企仓储、常州塑业内审工作分管领导、财务部门负责人及相关人员。
三、会议内容
  
(一)大额资金使用及银行账户管理专项内审工作安排布置;
(二)集团领导讲话。
四、注意事项
(一)请各单位参加会议人员提前做好工作安排,按时参会;
(二)请各单位将正式参会人员名单于6月19日(星期三)中午11:30前报集团法律审计部(联系人:宫蓓;电话:84795899;传真:84795926)。
特此通知。
 
 
                           江苏省海外企业集团有限公司
                           2013年6月17日